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答疑老师:高老师
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
1.如果执行的是企业会计准则,那么就要: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 dai:银行存款 2.如果执行的是小企业会计准则,那么不需要追溯,直接计入当期损益即可。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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小企业会计准则的话,放在今年的所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
送给客户对吗 查看全部回复
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是的,审计会做调整 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是真实的业务,没有发票可以记账,所得税汇算清缴的时候把这一部分没有发票计入成本调增应纳税所得额,正常纳税就没太大风险 查看全部回复
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首先是会计处理层面:如果金额重大,需要调整2021年的帐,才可以出审计报告 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借所得税费用 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小小
是计提的下月工资,不需要调整 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:应交税费—企业所得税 dai:银行存款 借:所得税费用 dai:应交税费—企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用,不可以做到去年去 查看全部回复
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没有其他费用发票了吗 查看全部回复
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如果不执行企业会计准则,可以计入现在 借营业外支出 dai银行存款等 查看全部回复
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把专票上的进项税额部分调增 查看全部回复
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如果执行的不是企业会计准则,调整到发现的当期 查看全部回复
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答疑老师:木言
哪一块,加油费吗? 查看全部回复
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计入申报当期就好,摘要注明原因 查看全部回复
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付去年一整年的房租没有发票,费用要调增 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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